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审计委员会

审计委员会是董事会下设的专业委员会,负责监督公司财务报告、内部控制与外部审计工作。

主要职责

  • 监督公司财务报告的完整性、准确性与合规性。
  • 审查公司内部控制制度的有效性与执行情况。
  • 评估外部审计机构的独立性、资质与工作质量。
  • 审核公司风险管理体系与合规流程。
  • 受理并调查财务报告相关的举报与投诉。

审计委员会以独立、客观的立场,保障公司财务信息的真实可靠,维护股东与利益相关方的合法权益。